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Informes de auditoría emitidos en 2024

3° Trimestre 2024

Cargo Nombre del Cargo Objeto de la auditoría - Observación Fecha de Informe
PAR 01/2023 RESPUESTA INSTITUCIONAL A la Sindicatura General de la Nación Nota NO-2023- 13548128-APN-SIGEN. Informe Preliminar de Auditoría - Área de Control Integrado – Centro de Frontera “Iguazú – Foz de Iguazú” Evaluar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. 16/07/2024
PAR 09/2021 NO-2021-101014260-APNSO#SIGEN de Inicio de Auditoría. "Fiscalización Gestión de cobro de IVA (DGA)" Evaluar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. 16/07/2024
PCP 17/2024 Circulares e Instructivos SIGEN - Instructivo de Trabajo N.°4/2024 SNI - Verificación del Cumplimiento de los Decretos N.°823/2021, N. °1.187/2012, N.°1.189/2012 y N.°1.191/2012. Verificar el cumplimiento de la CIRSI-2024-5-APN-SNI#SIGEN, evaluando la integridad y consistencia de la respuesta. 17/07/2024
OLA 14/2022 Gestión de Juicios Aduaneros - Sector Jurídico Concordia (DV RJU2). Evaluar el procedimiento administrativo y judicial de los juicios penales aduaneros tramitados ante la justicia con competencia en la materia; constatando el correcto desenvolvimiento del área auditada; ponderando los mecanismos de control interno y la integridad y confiabilidad del sistema de información; en base a la documentación obrante en soporte papel o digital respecto de los expedientes judiciales y/o carpetas administrativas. 22/07/2024
OIA 14/2022 Control Integral en otras Aduanas-División Aduana de Santo Tomé (DI RANE) Evaluar el cumplimiento de las tareas y controles de gestión llevados a cabo con relación a las destinaciones definitivas a consumo y suspensivas de exportación e importación, circuito de pago de derechos y estímulos a la exportación. Analizar la gestión de la Aduana frente al impacto ambiental que podrían provocar la mercadería secuestrada y/o de la operatoria aduanera. 26/07/2024
PAP 16/2024 Régimen de Adscripciones - 1er Semestre de 2024 Relevar e informar las novedades producidas durante el primer semestre de 2024 respecto del personal adscripto del Organismo en virtud de la obligación que tiene la Unidad de Auditoría Interna de controlar su cumplimiento. 30/07/2024

2° Trimestre 2024

Cargo Nombre del Cargo Objeto de la auditoría - Observación Fecha de Informe
OIP 13/2022 Gestión de Fiscalización (RSS) - División Fiscalización Seguridad Social (DI RMDP) Evaluar el desempeño de las áreas encargadas de realizar tareas con relación al proceso de fiscalización de los recursos de la seguridad social, lo que implica verificar que cumplan en tiempo y forma, con los objetivos del proceso orientado a determinar el grado de cumplimiento de los contribuyentes frente a sus obligaciones vinculadas a los recursos de la seguridad social y a la detección de delitos de índole previsional y la confiabilidad de la información gestionada. 09/04/2024
OLI 10/2022 Ejecuciones Fiscales – Honorarios - Dirección Regional Sur (Agencias 5; 12; 13; 63 y 100) Obtener conclusiones respecto de la gestión y cumplimiento de la normativa vigente por parte de los agentes fiscales y/o representantes del Fisco, así como de los responsables de la Sección Cobranza Judicial y de la Agencia de la cual dependen, en el proceso de liquidación, notificación, percepción y rendición de honorarios generados en virtud de la existencia de juicios de ejecución fiscal. 15/04/2024
CGR 13/2024 - CAC 11/2024 Compras, contrataciones y servicios. Gestión de procesos legales. Circular N° 02/2024 SGN “Auditorias servicio de limpieza” Obtener conclusiones respecto al cumplimiento de la normativa vigente y a la gestión y funcionamiento de las áreas involucradas en el proceso de contratación y ejecución de servicios integrales de limpieza de e ta AFIP. 26/6/2024
PCP 14/2024 Gestión presupuestaria: Formulación 2024 Ejecución y Evaluación Presupuestaria – 2° Semestre 2023 Verificar la gestión presupuestaria del Organismo en cuanto a los procesos de ejecución y evaluación para el segundo semestre del 2023 y la formulación presupuestaria 2024. Analizar la consistencia de las premisas utilizadas y de la justificación de los desvíos detectados en auditorías anteriores. 28/6/2024

1° Trimestre 2024

Cargo Nombre del Cargo Objeto de la auditoría - Observación Fecha de Informe
CAC 13/2022 Gestión de Procesos Legales – Sumarios Administrativos – Informaciones Sumarias Obtener conclusiones sobre el cumplimiento de l a normativa vigente (Régimen Disciplinario, reglamentación, procedimientos, etc.) en su iniciación, sustanciación y finalización. Verificar el correcto funcionamiento de los mecanismos de control interno y la integridad y confiabilidad del sistema de información. 14/02/2024
PCP 23/2023 Información sobre el Seguimiento de Recupero Patrimonial. Decreto N.°1154/1997; Res. 192/2002 SGN y Res. 12/2007 SGN. 4° Trimestre 2023. Informar a la Sindicatura General de la Nación las novedades producidas respecto de los perjuicios patrimoniales registrados y los procedimientos adoptados para obtener su adecuado resarcimiento. 14/02/2024
PAP 10/2024 Régimen de Adscripciones - 2 ° semestre 2023 Relevar e informar las novedades producidas, durante el segundo semestre 2023, respecto del personal adscripto del Organismo en virtud de la obligación que tiene la Unidad de Auditoría Interna de controlar su cumplimiento. 26/02/2024
OLA 12/2022 Gestión Legal Aduanera - Sumarios Contenciosos o Infraccionales Y Denuncias - Aduana De San Martín De Los Andes Evaluar el sistema de control interno y de gestión del área, con relación a los procedimientos legales aduaneros desde la formulación de la denuncia hasta la resolución administrativa, su ejecución y/o apelación en caso de resutar procedente. Analizar el tratamiento otorgado a l a s mercaderías secuestradas en los sumarios, conforme lo establecido en el Código Aduanero, la Ley N.°25.603, Instrucción General N.°5/2018 (DGA) y demás concordantes en la materia. Verificar la calidad de la información que surge de las herramientas informáticas y manuales de registro utilizados en el proceso auditado. 26/02/2024
PCP 09/2024 Otros - Registro Central de Personas con Discapacidad - 2° Semestre 2023 Verificar el porcentaje de agentes con discapacidad que prestan servicios en el Organismo anali zando el Informe y el Anexo elaborado por la Dirección de Personal, previa intervención de la Subdirección General de Recursos Humanos, a fin de que la máxima27/02/2024 autoridad de la Subdirección General de Auditoría Interna suscriba los mismos y efectúe l a Certificación pertinente para su posterior presentación ante l a Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. 27/02/2024
PAR 05/2022 Respuesta Institucional a la Auditoría General de la Nación Nota N.°45/2022-GCSFyR y N.°03/2023-GCSFyR “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” Evaluar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. 15/03/2024